平成28年度 正味財産増減計算書
平成28年4月1日~平成29年3月31日まで
(単位:円)
科         目 29年3月 28年3月 増  減
 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部
(1)経常収益
   基本財産運用益
     基本財産受取利息等 1,684,442 1,685,856 -1,414
   特定資産運用益
     特定資産受取利息等 299 1,246 -947
   受取会費
     年度会費 1,629,000 1,755,000 -126,000
     終身会費 630,000 630,000 0
   特別会員会費 120,000 140,000 -20,000
   事業収益
     献花料・飲料等 5,751,769 6,153,759 -401,990
   受取補助金等
     宝くじ協会助成金 2,268,000 2,160,000 108,000
   受取奉納金
     個人奉納金 2,981,121 3,121,755 -140,634
     団体奉納金 8,981,993 9,984,590 -1,002,597
   雑収益
     お賽銭 1,957,259 2,027,674 -70,415
     一般利息 19,018 2,129 16,889
     その他 613,104 411,140 201,964
   指定正味財産からの振替
27年度収支相償余剰額の一部振替 2,000,000 0 2,000,000
終戦70周年記念募金からの振替 0 4,955,000 -4,955,000
  経常収益計 28,636,005 33,028,149 -4,392,144
(2)経常費用
   事業費
    奉仕会慰霊費
      案内状 200,187 187,843 12,344
      遺族交通費 0 708,000 -708,000
      供物・供花 626,450 628,743 -2,293
      奉納行事 150,000 180,000 -30,000
      会場・施設 1,194,448 1,521,681 -327,233
      記念品等 758,944 799,659 -40,715
      感謝状贈呈 0 486,845 -486,845
     奉仕会慰霊費計 2,930,029 4,512,771 -1,582,742
    慰霊祭荒天対策費 0 0 0
    他団体慰霊協力費 187,540 196,940 -9,400
    参詣者茶等接待費 446,094 397,717 48,377
    切り花・飲料等仕入費 1,350,344 1,322,073 28,271
    臨時雇給料 1,835,000 1,794,500 40,500
    光熱水量(電気) 89,086 90,225 -1,139
    印刷写真費 1,666,963 1,942,442 -275,479
  交通通信費(電話・郵送料) 1,949,241 2,154,412 -205,171
    調査研究費 480,000 520,000 -40,000
    報酬 9,710,604 10,168,590 -457,986
    給料手当 0 744,228 -744,228
    保険料 603,731 911,361 -307,630
    広報費 50,000 210,068 -160,068
    施設整備費 0 1,044,000 -1,044,000
    雑費(事業) 38,782 114,266 -75,484
    減価償却費(事業) 118,688 145,552 -26,864
   事業費計 21,456,102 26,269,145 -4,813,043
   管理費
    報酬 3,268,164 3,305,684 -37,520
    保険料 470,602 440,487 30,115
    会議費 662,143 552,455 109,688
    交通通信費 37,560 24,550 13,010
    印刷事務費 50,469 99,894 -49,425
    什器備品費 0 199,964 -199,964
    建物使用料 776,961 728,131 48,830
    光熱水量(水道・ガス) 97,371 99,407 -2,036
    図書整備費 36,408 40,727 -4,319
    雑費(管理) 257,027 184,222 72,805
    減価償却費(管理) 29,672 36,388 -6,716
    退職金 0 907,500 -907,500
   管理費計 5,686,377 6,619,409 -933,032
  経常費用計 27,142,479 32,888,554 -5,746,075
  当期経常増減額 1,493,526 139,595 1,353,931
2 経常外増減の部
(1)経常外収益
(2)経常外費用
  指定正味財産への振替額 0 152,000,000
   退職給付引当金への繰入 3,000,000 0
  当期経常外増減額 -3,000,000 -152,000,000 0
  当期一般正味財産増減額 -1,506,474 -151,860,405 150,353,931
  一般正味財産期首残高 18,387,255 170,247,660 -151,860,405
  一般正味財産期末残高 16,880,781 18,387,255 -1,506,474
  指定正味財産増減の部
(1)指定正味財産収益
   寄附 52,000,000 5,000,000
   終戦70周年記念募金 0 7,955,000
   一般正味財産からの振替額 0 152,000,000
(2)指定正味財産費用
   一般正味財産への振替額 2,000,000
(27年度収支相償余剰額の一部振替)
  終戦70周年記念募金振替額 0 4,955,000
  当期指定正味財産増減額 50,000,000 160,000,000
  指定正味財産期首残高 160,000,000 0 160,000,000
  指定正味財産期末残高 210,000,000 160,000,000 50,000,000
正味財産期末残高 226,880,781 178,387,255 48,493,526